Добрый день!
Суть проблемы такова: есть поставщик ООО"Ромашка" с которым мы работаем, в середине марта ООО "Ромашка" путем присоединения реорганизуется в ООО"Лютик" и все закрывающие документы за март присылает от имени ООО "Лютик". Работаем в 1С:Предприятие 8.2. Создали нового клиента и все последующие счета после реорганизации проводим от ООО "Лютик", но как закрыть март - непонятно, по актам сверки: расхождение с ООО "Ромашка" - 3527,23, а по ООО"Лютик" - (-10176,86). т.е. получается, что документы проведенные на ООО "Лютик" должны быть проведены на ООО "Ромашка". Но они выставлены от ООО"Лютик". Помогите разобраться, пожалуйста...